O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL PIOVEZAN GRION

Dados do Empenho
Número do empenho: 13513 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 204 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 SERVIÇO DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA FECHADA. Finalidade: INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO 4.900,00 34.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 SERVIÇO DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA FECHADA. Finalidade: INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO 34.300,00
02/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; REF. EMPENHO 13513/2025 19211 - GABRIEL PIOVEZAN GRION 4.900,00
03/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.900,00
22/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/17; REF. EMPENHO 13513/2025 19211 - GABRIEL PIOVEZAN GRION 4.900,00
29/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.900,00
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/25; REF. EMPENHO 13513/2025 19211 - GABRIEL PIOVEZAN GRION 4.900,00
27/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.900,00
26/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/40; REF. EMPENHO 13513/2025 19211 - GABRIEL PIOVEZAN GRION 4.900,00
04/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.900,00
26/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/54; REF. EMPENHO 13513/2025 19211 - GABRIEL PIOVEZAN GRION 4.900,00
30/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.900,00
28/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/65; REF. EMPENHO 13513/2025 19211 - GABRIEL PIOVEZAN GRION 4.900,00
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.900,00
29/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/72; REF. EMPENHO 13513/2025 19211 - GABRIEL PIOVEZAN GRION 4.900,00
12/06/2026 Pagamento de Empenho 13513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.900,00
TOTAL 34.300,00 34.300,00 34.300,00
SALDO A PAGAR 0,00