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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13583 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 211 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA ACESSÓRIOS 6PK1200 160,00 160,00
1.00 CORREIA 6PK1124 230,00 230,00
1.00 POLIA TENSORA 80,00 80,00
1.00 BATERIA 95AMPERES Finalidade: Compra de peças para o reparo dos veículos I/M.BENZ416CDISPRINTERM PLACA:JAC1G29 S.DA SAUDE SETOR DE TRANSPO 960,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 CORREIA ACESSÓRIOS 6PK1200 CORREIA 6PK1124 POLIA TENSORA BATERIA 95AMPERES Finalidade: Compra de peças para o reparo dos veículos I/M.BENZ416CDISPRINTERM PLACA:JAC1G29 S.DA SAUDE SETOR DE TRANSPO 1.430,00
TOTAL 1.430,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.430,00