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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13587 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 211 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VELA DE IGNIÇÃO 25,00 100,00
1.00 CABO DE VELAS SPIM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER, CHASSI:9BGJP7520PB112182, PLACA:JBH7D60, ANO:2022/2023. 199,00 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 VELA DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS SPIM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER, CHASSI:9BGJP7520PB112182, PLACA:JBH7D60, ANO:2022/2023. 299,00
TOTAL 299,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 299,00