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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho
Número do empenho: 13589 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação de Frota
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 213 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS TROCA DE PIVOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA: IZJ6G35 DA S. DE EDUCAÇÃO 470,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS TROCA DE PIVOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA: IZJ6G35 DA S. DE EDUCAÇÃO 470,00
04/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1667; REF. EMPENHO 13589/2025 16475 - EVERTON FRANCISCO MENCHIK 470,00
11/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13589/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 460,60
11/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13589/2025 9,40
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/12/2025 9,40 Lançada
TOTAL   9,40