Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2025 |
7.388,30 |
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| 03/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS |
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7.388,30 |
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| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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22,98 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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60,00 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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73,19 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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334,82 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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1.201,47 |
| 03/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS |
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2.141,86 |
| 04/12/2025 |
Pagamento de Empenho 13679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.553,98 |
| TOTAL |
7.388,30 |
7.388,30 |
7.388,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |