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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13779 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria para participar seminário sobre o impacto do Uso de Telas em estudantes/crianças FAPAS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria para participar seminário sobre o impacto do Uso de Telas em estudantes/crianças FAPAS 50,00
04/12/2025 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria para participar seminário sobre o impacto do Uso de Telas em estudantes/crianças FAPAS 42,90
04/12/2025 ESTORNO POR EMP. A MAIOR -7,10
TOTAL 42,90 42,90 0,00
SALDO A PAGAR 42,90