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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 13980 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 210 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO B17 124,00 124,00
1.00 ROLAMENTO 600 36,00 36,00
1.00 ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO 42,00 42,00
1.00 ROTOR 24V Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO. ESTA COM PROBLEMAS NO SEU ROLAMENTO E NÃO PODE FICAR PARADA. 487,00 487,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 ROLAMENTO B17 ROLAMENTO 600 ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO ROTOR 24V Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO. ESTA COM PROBLEMAS NO SEU ROLAMENTO E NÃO PODE FICAR PARADA. 689,00
09/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/771; REF. EMPENHO 13980/2025 8382 - SAMUEL DE MELLO LAUTERT 689,00
11/12/2025 Pagamento de Empenho 13980/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 689,00
TOTAL 689,00 689,00 689,00
SALDO A PAGAR 0,00