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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13988 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 227 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO 35,00 70,00
2.00 BUCHA DE MOLA. 75,00 150,00
1.00 SEGUNDA MOLA DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULO SMARCOPOLO/VOLARE W8 ON CHASSI: 93PB12E3PAC033731 PLACA: IRJ6130 ANO 2010 747,00 747,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA DE MOLA. SEGUNDA MOLA DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULO SMARCOPOLO/VOLARE W8 ON CHASSI: 93PB12E3PAC033731 PLACA: IRJ6130 ANO 2010 967,00
TOTAL 967,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 967,00