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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13989 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 227 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 379,00 379,00
1.00 TRAVA QUÍMICA 22,00 22,00
1.00 TUBO DE NYLON 4,50 4,50
3.00 ABRACADEIRA NYLON Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULO MB MASCA GRANMICRO Chassi: 9BM979277NB256050 PLACA: JBG3C98 ANO:2021/2022 2,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM TRAVA QUÍMICA TUBO DE NYLON ABRACADEIRA NYLON Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULO MB MASCA GRANMICRO Chassi: 9BM979277NB256050 PLACA: JBG3C98 ANO:2021/2022 411,50
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3471; REF. EMPENHO 13989/2025 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA 411,50
11/12/2025 Pagamento de Empenho 13989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 411,50
TOTAL 411,50 411,50 411,50
SALDO A PAGAR 0,00