Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, ESCLARECER ALGUMAS DUVIDAS E BUSCAR SOLUÇOES PARA A LICITAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO.
197,96
197,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, ESCLARECER ALGUMAS DUVIDAS E BUSCAR SOLUÇOES PARA A LICITAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO.
197,96
03/02/2025
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, ESCLARECER ALGUMAS DUVIDAS E BUSCAR SOLUÇOES PARA A LICITAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO.
197,96
TOTAL
197,96
197,96
0,00
SALDO A PAGAR
197,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.