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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14234 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 244 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALANCA 50MM SR/TR RANDON MOLA 90MM 847,00 847,00
1.00 PINO BALANCA 50X190MM VW/CARGO 40623/00 248,90 248,90
1.00 PINO CHAVETA 9/16MM 18,00 18,00
1.00 PORCA 9/16 SIMPLES UNF 18 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81 QUE ESTA COM PROBLEMAS NA BALANÇA. 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 BALANCA 50MM SR/TR RANDON MOLA 90MM PINO BALANCA 50X190MM VW/CARGO 40623/00 PINO CHAVETA 9/16MM PORCA 9/16 SIMPLES UNF 18 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81 QUE ESTA COM PROBLEMAS NA BALANÇA. 1.118,90
TOTAL 1.118,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.118,90