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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14294 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 246 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SENSOR PRESSAO OLEO 599,80 599,80
1.00 SENSOR PRESSAO DE OLEO EURO 772,50 772,50
2.00 COXIM DIANTEIRO SUSPENSÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CASE, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NOS SENSORES E COXIM. 73,50 147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 SENSOR PRESSAO OLEO SENSOR PRESSAO DE OLEO EURO COXIM DIANTEIRO SUSPENSÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CASE, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NOS SENSORES E COXIM. 1.519,30
16/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/267; REF. EMPENHO 14294/2025 9961 - CELVIRIO FORTES DA JORNADA 1.519,30
TOTAL 1.519,30 1.519,30 0,00
SALDO A PAGAR 1.519,30