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Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14375 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 247 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHAS DE FREIO - traseira 426,00 426,00
1.00 PASTILHAS DE FREIO - dianteira 528,00 528,00
1.00 SENSOR ELETRONICO DESGASTE DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E PARA O CONSERTO DO VEICULO I/FORD TRANSIT NIKS PAS PLACA:I/FORD TRANSIT NIKS PAS PLACA:JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 251,00 251,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 PASTILHAS DE FREIO - traseira PASTILHAS DE FREIO - dianteira SENSOR ELETRONICO DESGASTE DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E PARA O CONSERTO DO VEICULO I/FORD TRANSIT NIKS PAS PLACA:I/FORD TRANSIT NIKS PAS PLACA:JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 1.205,00
18/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 02/105; REF. EMPENHO 14375/2025 12626 - MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA 1.205,00
29/12/2025 Pagamento de Empenho 14375/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.205,00
TOTAL 1.205,00 1.205,00 1.205,00
SALDO A PAGAR 0,00