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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1438 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 0,00 536,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 536,62
04/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 536,62
TOTAL 536,62 536,62 0,00
SALDO A PAGAR 536,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.