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Última atualização realizada em 13/01/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho
Número do empenho: 14386 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 248 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS 330,00 330,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS PARAOSVEICULOS GRANMICRO PLACA: JBA4C28 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS PARAOSVEICULOS GRANMICRO PLACA: JBA4C28 390,00
19/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1705; REF. EMPENHO 14386/2025 16475 - EVERTON FRANCISCO MENCHIK 390,00
29/12/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14386/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 382,20
29/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14386/2025 7,80
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/12/2025 7,80 Lançada
TOTAL   7,80