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Última atualização realizada em 28/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14558 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SAO FRANCISCO DE ASSIM LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 19/12 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO AS 16:00H, VEICULO JAE3E49 36,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SAO FRANCISCO DE ASSIM LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 19/12 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO AS 16:00H, VEICULO JAE3E49 36,00
22/12/2025 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SAO FRANCISCO DE ASSIM LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 19/12 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO AS 16:00H, VEICULO JAE3E49 36,00
24/12/2025 Pagamento de Empenho 14558/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00