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Última atualização realizada em 16/01/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14560 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.25 1+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORETO ALEGRE LEVAR PREFEITO P/RECEBIMENTO DE VIATURA DESTINADA A EMATER , NO VEIC. JBG 9E53 SAIDA DIA 21.12.2025 AS 19:00 HS RETORNO DIA 22.12.2025 AS 22:00 HS 419,67 524,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 1+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORETO ALEGRE LEVAR PREFEITO P/RECEBIMENTO DE VIATURA DESTINADA A EMATER , NO VEIC. JBG 9E53 SAIDA DIA 21.12.2025 AS 19:00 HS RETORNO DIA 22.12.2025 AS 22:00 HS 524,59
22/12/2025 1+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORETO ALEGRE LEVAR PREFEITO P/RECEBIMENTO DE VIATURA DESTINADA A EMATER , NO VEIC. JBG 9E53 SAIDA DIA 21.12.2025 AS 19:00 HS RETORNO DIA 22.12.2025 AS 22:00 HS 524,59
22/12/2025 Pagamento de Empenho 14560/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 524,59
TOTAL 524,59 524,59 524,59
SALDO A PAGAR 0,00