| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 
| Número do empenho: | 1472 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 629,35 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 629,35 | ||
| 04/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 | 629,35 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1472/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 629,35 | ||
| TOTAL | 629,35 | 629,35 | 629,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||