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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14902 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 VALOR REEMPENHADO PARA CORREÇÃO DE DESPESA DA NOTA DE EMPENHO Nº 12795 6,95 3.475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 VALOR REEMPENHADO PARA CORREÇÃO DE DESPESA DA NOTA DE EMPENHO Nº 12795 3.475,00
29/12/2025 LIQUIDAÇÃO REFEITA DA NOTA FISCAL Nº 3319 PARA CORREÇÃO DA DESPESA DA NOTA DE EMPENHO Nº 1279/2025 2.209,40
29/12/2025 LIQUIDAÇÃO REFEITA DA NOTA FISCAL Nº 3324 PARA CORREÇÃO DA DESPESA DA NOTA DE EMPENHO Nº 12795 1.265,60
29/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.209,40
29/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.265,60
TOTAL 3.475,00 3.475,00 3.475,00
SALDO A PAGAR 0,00