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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 14929 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXILIO-SAUDE INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA 284,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 AUXILIO-SAUDE INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA 284,77
29/12/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura 284,77
13/01/2026 Pagamento de Empenho 14929/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 284,77
TOTAL 284,77 284,77 284,77
SALDO A PAGAR 0,00