| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14957 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO PERMANENCIA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA | 0,00 | 5.805,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA | 5.805,04 | ||
| 29/12/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura | 5.805,04 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 14957/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.805,04 | ||
| TOTAL | 5.805,04 | 5.805,04 | 5.805,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||