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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1785 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPO R 6,0X90 ST 5,00 5,00
6.00 CONDUTOR ADUBO/SEMENTE 87,00 522,00
10.00 ABRAÇADEIRA FLEX 14 MM CARBONO 6,80 68,00
8.00 GRAXEIRA1/4 CURVO Finalidade: compra de peças e contrataçõa de serviço para implementos agriculas caminhão gmc trator mf 275 retroescavadeira jcb 3cx 3,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 CP DE FERRO ZINCADO 1/8x1 GRAMPO R 6,0X90 ST CONDUTOR ADUBO/SEMENTE ABRAÇADEIRA FLEX 14 MM CARBONO GRAXEIRA1/4 CURVO Finalidade: compra de peças e contrataçõa de serviço para implementos agriculas caminhão gmc trator mf 275 retroescavadeira jcb 3cx 619,90
12/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/378; 619,90
14/02/2025 Pagamento de Empenho 1785/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 619,90
TOTAL 619,90 619,90 619,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.