Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1786 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.80 |
MANGUEIRA 3/8 |
55,00 |
594,00 |
4.00 |
CAPA 3/8 |
10,00 |
40,00 |
2.00 |
MACHO NPT1/2 3/8 |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
FEMEA RETA 3/4 3/8
Finalidade: compra de peças e contrataçõa de serviço para implementos agriculas caminhão gmc trator mf 275 retroescavadeira jcb 3cx |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2025 |
MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 MACHO NPT1/2 3/8 FEMEA RETA 3/4 3/8
Finalidade: compra de peças e contrataçõa de serviço para implementos agriculas caminhão gmc trator mf 275 retroescavadeira jcb 3cx |
694,00 |
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12/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/377; |
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694,00 |
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14/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1786/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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694,00 |
TOTAL |
694,00 |
694,00 |
694,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.