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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1787 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Quebra dedo 3/16x2 3,20 12,80
4.00 PA SX G5 1/2X2 3,00 12,00
4.00 PO SX NYL ALTA 3/4 UNC ZINC 1,20 4,80
4.00 PO SX NYL ALTA 1/2 3/4 Finalidade: compra de peças e contrataçõa de serviço para implementos agriculas caminhão gmc trator mf 275 retroescavadeira jcb 3cx 1,50 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 Quebra dedo 3/16x2 PA SX G5 1/2X2 PO SX NYL ALTA 3/4 UNC ZINC PO SX NYL ALTA 1/2 3/4 Finalidade: compra de peças e contrataçõa de serviço para implementos agriculas caminhão gmc trator mf 275 retroescavadeira jcb 3cx 35,60
12/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/379; 35,60
14/02/2025 Pagamento de Empenho 1787/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,60
TOTAL 35,60 35,60 35,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.