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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2161 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA CONCERTO PARAFUSO DE RODA 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO DE BICO DE CORTE PARA PARAFUSO DE RODA Finalidade: Manuteção do veículo de transporte escolar placa JBA4B02 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 MÃO DE OBRA CONCERTO PARAFUSO DE RODA SERVIÇO DE BICO DE CORTE PARA PARAFUSO DE RODA Finalidade: Manuteção do veículo de transporte escolar placa JBA4B02 120,00
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1393; 120,00
14/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 117,60
14/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2161/2025 2,40
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/03/2025 2,40 Lançada
TOTAL   2,40