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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2171 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1'/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCJ NO VEIC. JAN 7D32 DIA 24.02.2025 COM SAIDA AS 20:30 RETORNO 22:30 MIN. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 1'/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCJ NO VEIC. JAN 7D32 DIA 24.02.2025 COM SAIDA AS 20:30 RETORNO 22:30 MIN. 30,00
24/02/2025 1'/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCJ NO VEIC. JAN 7D32 DIA 24.02.2025 COM SAIDA AS 20:30 RETORNO 22:30 MIN. 30,00
28/02/2025 Pagamento de Empenho 2171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.