Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2172 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIARIA PAREA VIAGEM A JAGUARI ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCJ DIA 24.02.2025 DAS 20:30 AS 11:30 MIN |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
1/4 DE DIARIA PAREA VIAGEM A JAGUARI ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCJ DIA 24.02.2025 DAS 20:30 AS 11:30 MIN |
30,00 |
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| 24/02/2025 |
1/4 DE DIARIA PAREA VIAGEM A JAGUARI ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCJ DIA 24.02.2025 DAS 20:30 AS 11:30 MIN
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30,00 |
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| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.