| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 2299 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 0,00 | 429,87 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 429,87 | ||
| 26/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. | 429,87 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 2299/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 429,87 | ||
| TOTAL | 429,87 | 429,87 | 429,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||