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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D

Dados do Empenho
Número do empenho: 230 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 0,00 329,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 329,38
15/01/2025 FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO 329,38
TOTAL 329,38 329,38 0,00
SALDO A PAGAR 329,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.