Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS MARÇO 2025 |
1.611,49 |
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07/03/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mes de março de 2025 |
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1.611,49 |
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07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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20,00 |
07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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28,04 |
07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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31,59 |
07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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63,14 |
07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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182,26 |
07/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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205,30 |
10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2818/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.081,16 |
TOTAL |
1.611,49 |
1.611,49 |
1.611,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |