Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/PA DO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 07.03.2025 SAIDA AS 18:00 AS 21:00 HS |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/PA DO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 07.03.2025 SAIDA AS 18:00 AS 21:00 HS |
30,00 |
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| 10/03/2025 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/PA DO HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 07.03.2025 SAIDA AS 18:00 AS 21:00 HS
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30,00 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2888/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.