Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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105.00 | Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores | 2,48 | 260,40 |
100.00 | Pasta em polipropileno, lavável, atóxico, reciclável, com aba elástica, reciclável, tam: 335 x 245 x 17mm | 2,13 | 213,00 |
5.00 | Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg - Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg | 27,97 | 139,85 |
5.00 | Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg - Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. | 27,97 | 139,85 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/03/2025 | Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores Pasta em polipropileno, lavável, atóxico, reciclável, com aba elástica, reciclável, tam: 335 x 245 x 17mm Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg - Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg - Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. | 753,10 | ||
27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2442; | 613,25 | ||
03/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 613,25 | ||
TOTAL | 753,10 | 613,25 | 613,25 | |
SALDO A PAGAR | 139,85 |