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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DIA 02.01.2025 DAS 09:30 AS 19:30 MIN. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DIA 02.01.2025 DAS 09:30 AS 19:30 MIN. 60,00
02/01/2025 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DIA 02.01.2025 DAS 09:30 AS 19:30 MIN. 60,00
TOTAL 60,00 60,00 0,00
SALDO A PAGAR 60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.