Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO,AGUDO E NOVA PALM,A LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS,HOSP.AGUDO,NP.HUSM,HCAA NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 14.03.2025 DAS 04:30 AS 21:00 HS
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO,AGUDO E NOVA PALM,A LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS,HOSP.AGUDO,NP.HUSM,HCAA NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 14.03.2025 DAS 04:30 AS 21:00 HS
197,95
20/03/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO,AGUDO E NOVA PALM,A LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS,HOSP.AGUDO,NP.HUSM,HCAA NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 14.03.2025 DAS 04:30 AS 21:00 HS
197,95
21/03/2025
Pagamento de Empenho 3156/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,95
TOTAL
197,95
197,95
197,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.