| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 328 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO PERMANENCIA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 366,75 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 366,75 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 366,75 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 328/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 366,75 | ||
| TOTAL | 366,75 | 366,75 | 366,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||