| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 374 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANTONIA JANEIRO 2025 | 0,00 | 1.916,79 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANTONIA JANEIRO 2025 | 1.916,79 | ||
| 15/01/2025 | RESCISÃO DE ANTÔNIA JUSSARA SILVA DE CASTRO | 1.916,79 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 374/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.916,79 | ||
| TOTAL | 1.916,79 | 1.916,79 | 1.916,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||