| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 387 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS RESCISAO SERGIO JANEIRO 2025 | 0,00 | 1.873,66 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 1/3 FÉRIAS RESCISAO SERGIO JANEIRO 2025 | 1.873,66 | ||
| 15/01/2025 | RESCISÃO DE SÉRGIO LUIZ IVO VIEIRA | 1.873,66 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 387/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.873,66 | ||
| TOTAL | 1.873,66 | 1.873,66 | 1.873,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||