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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 393 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - INSS
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS RESCISAO SOLANGE JANEIRO 2025 0,00 187,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 VENCIMENTOS RESCISAO SOLANGE JANEIRO 2025 187,27
15/01/2025 RESCISÃO DE SOLNAGE DUTRA STURZA 187,27
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO CONTRATADO 14,04
17/01/2025 Pagamento de Empenho 393/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 173,23
TOTAL 187,27 187,27 187,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 15/01/2025 14,04 Lançada
TOTAL   14,04