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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 394 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SOLANGE JANEIRO 2025 0,00 5.615,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SOLANGE JANEIRO 2025 5.615,39
15/01/2025 RESCISÃO DE SOLNAGE DUTRA STURZA 5.615,39
17/01/2025 Pagamento de Empenho 394/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.615,39
TOTAL 5.615,39 5.615,39 5.615,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.