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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 40 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA STA CASADE MISERICÓRDIA , NO VEIC. JBS 5B44 , NO DIA 07.01.2025 DAS 09:30 AS 21:30 MIN. 197,95 197,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA STA CASADE MISERICÓRDIA , NO VEIC. JBS 5B44 , NO DIA 07.01.2025 DAS 09:30 AS 21:30 MIN. 197,95
07/01/2025 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA STA CASADE MISERICÓRDIA , NO VEIC. JBS 5B44 , NO DIA 07.01.2025 DAS 09:30 AS 21:30 MIN. 197,95
22/01/2025 Pagamento de Empenho 40/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 197,95
TOTAL 197,95 197,95 197,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.