| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2025 | 0,00 | 742,53 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2025 | 742,53 | ||
| 04/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de abril de 2025. | 742,53 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 4191/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 742,53 | ||
| TOTAL | 742,53 | 742,53 | 742,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||