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Última atualização realizada em 23/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4194 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS ABRIL 2025 0,00 532,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FERIAS ABRIL 2025 532,24
04/04/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de abril de 2025. 532,24
TOTAL 532,24 532,24 0,00
SALDO A PAGAR 532,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.