Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4246 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90037 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Broca 1013 ponta diamantada, embalagem com 10 unidades.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ODONTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
21,40 |
42,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2025 |
Broca 1013 ponta diamantada, embalagem com 10 unidades.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ODONTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
42,80 |
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TOTAL |
42,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
42,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.