Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
fornecimento de energia eletrica para sede da prefeitura, rua carape 372, referente ao mes de abril 2025. |
288,47 |
288,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2025 |
fornecimento de energia eletrica para sede da prefeitura, rua carape 372, referente ao mes de abril 2025. |
288,47 |
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09/04/2025 |
fornecimento de energia eletrica para sede da prefeitura, rua carape 372, referente ao mes de abril 2025.
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288,47 |
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TOTAL |
288,47 |
288,47 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
288,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.