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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4315 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024
Consórcio Licitação: 94.446.804/0001-62

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86. 300,52 2.404,16
8.00 PNEU 185/60 ARO 15, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 88. 262,23 2.097,84
8.00 PNEU 195/65 R15 91H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) 293,92 2.351,36
6.00 PNEU 215/75 R 17.5, RADIAL, TIPO LISO, MÍN. 16 PR, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. J , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 135/133, APLIC. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 629,63 3.777,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 PNEU 185/65 ARO 14, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO T , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 86. PNEU 185/60 ARO 15, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 88. PNEU 195/65 R15 91H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) PNEU 215/75 R 17.5, RADIAL, TIPO LISO, MÍN. 16 PR, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍN. J , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍN. 135/133, APLIC. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 10.631,14
TOTAL 10.631,14 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.631,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.