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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MAQ INSTALACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4409 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 47 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO DUTOS DA REDE GASES, TUBO,SOLDA, CONEXÕES,P 18.680,00 18.680,00
1.00 CENTRAL OXIGENIO,REGULADORE,FLEXIVEIS,MANIFOLD, REPARO E VALVULAS 7.250,00 7.250,00
1.00 MAO DE OBRA Finalidade: REPAROS DUTOS DA REDE DE GASES, TUBOS E CONECÇÕES, CENTRAL DE OXIGENIO. 5.200,00 5.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 REPARO DUTOS DA REDE GASES, TUBO,SOLDA, CONEXÕES,P CENTRAL OXIGENIO,REGULADORE,FLEXIVEIS,MANIFOLD, REPARO E VALVULAS MAO DE OBRA Finalidade: REPAROS DUTOS DA REDE DE GASES, TUBOS E CONECÇÕES, CENTRAL DE OXIGENIO. 31.130,00
TOTAL 31.130,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 31.130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.