Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIA ELIZABETH FRESCURA VIERO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4486 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ações e Serviços Publicos de Sáude - Piso atenção Basica |
Conta de Despesa: |
3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025. |
3.641,20 |
3.641,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025. |
3.641,20 |
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22/04/2025 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025.
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3.641,20 |
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24/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4486/2025
MARIA ELIZABETH FRESCURA VIERO - 10939 |
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3.641,20 |
TOTAL |
3.641,20 |
3.641,20 |
3.641,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.