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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4594 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: HORAS EXTRAS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025 0,00 4.359,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL ABRIL 2025 4.359,94
24/04/2025 liquidação de empenho orçamentário ref a folha de pagamento do mes de abril - PREFEITURA 4.359,94
25/04/2025 Pagamento de Empenho 4594/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.359,94
TOTAL 4.359,94 4.359,94 4.359,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.