Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4623 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
0,00 |
170,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
170,82 |
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24/04/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref a folha de pagamento do mes de abril - PREFEITURA |
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170,82 |
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25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 4623/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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170,82 |
TOTAL |
170,82 |
170,82 |
170,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.