Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4880 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/2 diaria para viagem a rio grande levar pacientes para exames e consultas no scrg no dia 24/04 com saida as 02h e retorno as 19:10h veiculo jbg6i07. |
209,82 |
209,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
1/2 diaria para viagem a rio grande levar pacientes para exames e consultas no scrg no dia 24/04 com saida as 02h e retorno as 19:10h veiculo jbg6i07. |
209,82 |
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24/04/2025 |
1/2 diaria para viagem a rio grande levar pacientes para exames e consultas no scrg no dia 24/04 com saida as 02h e retorno as 19:10h veiculo jbg6i07.
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209,82 |
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TOTAL |
209,82 |
209,82 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
209,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.